|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110009 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STT DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE T
|
R$ 98,82 |
|
|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110010 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PREGAO ELETRON
|
R$ 65,88 |
|
|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110009 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STT DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE T
|
R$ 98,82 |
|
|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110010 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PREGAO ELETRON
|
R$ 65,88 |
|
|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110009 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE - STT DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE T
|
R$ 98,82 |
|
|
25/11/2024
|
EMPENHO: 08110010 R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DA AUTAQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PREGAO ELETRON
|
R$ 65,88 |
|
|
22/11/2024
|
EMPENHO: 30100024 CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBIL
|
R$ 1.833,33 |
|
|
22/11/2024
|
EMPENHO: 30100024 CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBIL
|
R$ 1.833,33 |
|
|
22/11/2024
|
EMPENHO: 30100024 CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBIL
|
R$ 1.833,33 |
|
|
21/11/2024
|
EMPENHO: 01070102 ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO DE TIANGUA, CONFORME DISPOSICAO DA LEI MUNI
|
R$ 150,00 |
|
|
21/11/2024
|
EMPENHO: 01070102 ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO DE TIANGUA, CONFORME DISPOSICAO DA LEI MUNI
|
R$ 150,00 |
|
|
21/11/2024
|
EMPENHO: 01070102 ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E RODOVIARIO DE TIANGUA, CONFORME DISPOSICAO DA LEI MUNI
|
R$ 150,00 |
|
|
04/11/2024
|
EMPENHO: 01100122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENT
|
R$ 6.801,70 |
|
|
04/11/2024
|
EMPENHO: 01100122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENT
|
R$ 6.801,70 |
|
|
04/11/2024
|
EMPENHO: 01100122 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENT
|
R$ 6.801,70 |
|
|
30/10/2024
|
EMPENHO: 08100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO
|
R$ 1.805,51 |
|
|
30/10/2024
|
EMPENHO: 08100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO
|
R$ 1.805,51 |
|
|
30/10/2024
|
EMPENHO: 08100008 FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTAO DE NEGOCIOS NA MODALIDADE SAAS - SOFTWARE COMO
|
R$ 1.805,51 |
|
|
22/10/2024
|
EMPENHO: 02090214 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISICAO DE
|
R$ 1.409,20 |
|
|
22/10/2024
|
EMPENHO: 02090214 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISICAO DE
|
R$ 1.409,20 |
|
|
22/10/2024
|
EMPENHO: 02090214 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISICAO DE
|
R$ 1.409,20 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 16100007 IGOR SARAIVA COSTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL DO SR. IGOR SARAIVA COSTA, LOTADO NA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT, DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME REQUERIMENTO DO SERVIDOR (A) E TERMO DE RESC
|
R$ 4.045,97 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 16100007 IGOR SARAIVA COSTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL DO SR. IGOR SARAIVA COSTA, LOTADO NA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT, DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME REQUERIMENTO DO SERVIDOR (A) E TERMO DE RESC
|
R$ 4.045,97 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 16100007 IGOR SARAIVA COSTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL DO SR. IGOR SARAIVA COSTA, LOTADO NA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT, DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME REQUERIMENTO DO SERVIDOR (A) E TERMO DE RESC
|
R$ 4.045,97 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 02090213 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
R$ 1.318,33 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 02090213 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
R$ 1.318,33 |
|
|
16/10/2024
|
EMPENHO: 02090213 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
|
R$ 1.318,33 |
|
|
11/10/2024
|
EMPENHO: 03100002 SK PRODUCOES
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-ASTT, CONFORME ADESAO A ARP AD01-2024ASTT.
|
R$ 1.514,32 |
|
|
11/10/2024
|
EMPENHO: 03100002 SK PRODUCOES
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-ASTT, CONFORME ADESAO A ARP AD01-2024ASTT.
|
R$ 1.514,32 |
|
|
11/10/2024
|
EMPENHO: 03100002 SK PRODUCOES
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE-ASTT, CONFORME ADESAO A ARP AD01-2024ASTT.
|
R$ 1.514,32 |
|